Harga Paket Lengkap Dokumen ISO 55001:2024 Sistem Manajemen Aset
Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
(pengiriman file via email)
--------------------
Paket Lengkap Dokumen ISO 55001:2024 Sistem Manajemen Aset adalah sekumpulan dokumen siap
pakai dalam format Microsoft
Office Word atau Excel yang telah memenuhi Persyaratan ISO 55001:2024 Sistem Manajemen Aset
Anda dapat langsung menggunakannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Organisasi Anda.
--------------------
ISO 55001:2024 Manajemen aset - Sistem manajemen aset - Persyaratan
ISO 55001:2024 Asset management - Asset management system - Requirements
Dokumen ISO 55001:2024 Sistem Manajemen Aset ini menetapkan persyaratan untuk pembentukan, penerapan,pengoperasian, pemeliharaan, dan peningkatan sistem manajemen untuk manajemen aset, yang disebut sebagai "sistem manajemen aset (asset management system)".
Dokumen ISO 55001:2024 Sistem Manajemen Aset ini dapat digunakan oleh organisasi mana pun dengan ukuran dan jenis apa pun.
Dokumen ISO 55001:2024 Sistem Manajemen Aset ini dapat diterapkan pada semua jenis aset, baik fisik maupun non-fisik.
-------------------
Dokumen yang Anda dapatkan pada Paket Dokumen ISO 55001:2024 Sistem Manajemen Aset ini adalah:
01 SoA
01 SoA_ISO 55001 2024
02 pedoman
01 pedoman manajemen aset
03 konteks organisasi
01 prosedur memahami organisasi dan konteksnya
02 prosedur memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan
03 prosedur menentukan ruang lingkup sistem manajemen aset
04 prosedur sistem manajemen aset
05 prosedur pengambilan keputusan_kerangka kerja
06 prosedur pengambilan keputusan_kriteria
07 prosedur pengambilan keputusan_metode, proses, dan alat
form 01 permasalahan eksternal dan internal
form 02 kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan
form 03 proses bisnis
form 04 data aset
form 05 portofolio aset
form 06 pengambilan keputusan manajemen aset
04 kepemimpinan
01 prosedur kepemimpinan dan komitmen
02 prosedur kebijakan manajemen aset
03 prosedur peran, tanggung jawab, dan wewenang
form 01 kebijakan manajemen aset
form 02 deskripsi spesifikasi pekerjaan
form 03 struktur organisasi tim manajemen aset
05 perencanaan
01 prosedur tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang_umum
02 prosedur tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang_tindakan untuk mengatasi risiko
03 prosedur tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang_tindakan untuk mengatasi peluang
04 prosedur sasaran manajemen aset_rencana manajemen aset strategis
05 prosedur sasaran manajemen aset_sasaran manajemen aset
06 prosedur sasaran manajemen aset_perencanaan untuk mencapai sasaran manajemen aset
07 prosedur merencanakan perubahan
form 01 analisis swot
form 02 kriteria risiko
form 03 penilaian risiko dan peluang
form 04 rencana manajemen aset strategis_samp
form 05 sasaran manajemen aset
form 06 sasaran organisasi
06 dukungan
01 prosedur sumber daya
02 prosedur kompetensi
03 prosedur kesadaran
04 prosedur komunikasi
05 prosedur informasi terdokumentasi_umum
06 prosedur informasi terdokumentasi_membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi
07 prosedur informasi terdokumentasi_pengendalian informasi terdokumentasi
08 prosedur data dan informasi
09 prosedur pengetahuan
form 01 data sumber daya
form 02 katalog kompetensi
form 03 rencana pelatihan
form 04 daftar hadir pelatihan
form 05 evaluasi pelaksanaan dan efektivitas pelatihan
form 06 komunikasi
form 07 daftar induk dokumen internal
form 08 daftar induk dokumen eksternal
form 09 daftar distribusi dokumen
form 10 berita acara pemusnahan dokumen
form 11 revisi dokumen
form 12 daftar induk rekaman
form 13 data dan informasi
form 14 pengetahuan
07 operasi
01 prosedur perencanaan dan pengendalian operasional
02 prosedur pengendalian perubahan
03 prosedur proses, produk, teknologi dan layanan yang disediakan secara eksternal
form 01 rencana manajemen aset
form 02 proposal perubahan
form 03 manajemen perubahan
form 04 pengendalian kinerja outsourcing
08 evaluasi kinerja
01 prosedur pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi
02 prosedur audit internal
03 prosedur tinjauan manajemen
04 prosedur tinjauan manajemen_masukan tinjauan manajemen
05 prosedur tinjauan manajemen_hasil tinjauan manajemen
form 01 rencana audit internal
form 02 daftar hadir
form 03 rekapitulasi pertanyaan audit internal
form 04 rekapitulasi tinjauan audit internal
form 05 laporan audit internal
form 06 rencana dan undangan tinjauan manajemen
form 07 input tinjauan manajemen
form 08 output tinjauan manajemen
09 peningkatan
01 prosedur peningkatan berkelanjutan
02 prosedur ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan
03 prosedur tindakan prediktif
form 01 data peningkatan berkelanjutan
form 02 ketidaksesuaian
form 03 rangkuman ketidaksesuaian dan tindak lanjut
--------
01 SoA
 |
01 SoA_ISO 55001 2024 |
---
02 pedoman
 |
01 pedoman manajemen aset |
 |
01 pedoman manajemen aset |
 |
01 pedoman manajemen aset |
 |
01 pedoman manajemen aset |
 |
01 pedoman manajemen aset |
---
03 konteks organisasi
 |
01 prosedur memahami organisasi dan konteksnya |
 |
02 prosedur memahami kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan |
|
 |
03 prosedur menentukan ruang lingkup sistem manajemen aset |
 |
04 prosedur sistem manajemen aset |
 |
05 prosedur pengambilan keputusan_kerangka kerja |
 |
06 prosedur pengambilan keputusan_kriteria |
 |
07 prosedur pengambilan keputusan_metode, proses, dan alat |
 |
form 01 permasalahan eksternal dan internal |
 |
form 02 kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan |
 |
form 03 proses bisnis |
 |
form 04 data aset |
 |
form 05 portofolio aset |
 |
form 06 pengambilan keputusan manajemen aset |
---
04 kepemimpinan
 |
01 prosedur kepemimpinan dan komitmen |
 |
02 prosedur kebijakan manajemen aset |
 |
03 prosedur peran, tanggung jawab, dan wewenang |
 |
form 01 kebijakan manajemen aset |
 |
form 02 deskripsi spesifikasi pekerjaan |
 |
form 03 struktur organisasi tim manajemen aset |
---
05 perencanaan
 |
01 prosedur tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang_umum |
 |
02 prosedur tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang_tindakan untuk mengatasi risiko |
 |
03 prosedur tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang_tindakan untuk mengatasi peluang |
 |
04 prosedur sasaran manajemen aset_rencana manajemen aset strategis |
 |
05 prosedur sasaran manajemen aset_sasaran manajemen aset |
 |
06 prosedur sasaran manajemen aset_perencanaan untuk mencapai sasaran manajemen aset |
 |
07 prosedur merencanakan perubahan |
 |
form 01 analisis swot |
 |
form 02 kriteria risiko |
 |
form 03 penilaian risiko dan peluang |
 |
form 04 rencana manajemen aset strategis_samp |
 |
form 05 sasaran manajemen aset |
 |
form 06 sasaran organisasi |
---
06 dukungan
 |
01 prosedur sumber daya |
 |
02 prosedur kompetensi |
 |
03 prosedur kesadaran |
 |
04 prosedur komunikasi |
 |
05 prosedur informasi terdokumentasi_umum |
 |
06 prosedur informasi terdokumentasi_membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi |
 |
07 prosedur informasi terdokumentasi_pengendalian informasi terdokumentasi |
 |
08 prosedur data dan informasi |
 |
09 prosedur pengetahuan |
 |
form 01 data sumber daya |
 |
form 02 katalog kompetensi |
 |
form 03 rencana pelatihan |
 |
form 04 daftar hadir pelatihan |
 |
form 05 evaluasi pelaksanaan dan efektivitas pelatihan |
 |
form 06 komunikasi |
 |
form 07 daftar induk dokumen internal |
 |
form 08 daftar induk dokumen eksternal |
 |
form 09 daftar distribusi dokumen |
 |
form 10 berita acara pemusnahan dokumen |
 |
form 11 revisi dokumen |
 |
form 12 daftar induk rekaman |
 |
form 13 data dan informasi |
 |
form 14 pengetahuan |
---
07 operasi
 |
01 prosedur perencanaan dan pengendalian operasional |
 |
02 prosedur pengendalian perubahan |
 |
03 prosedur proses, produk, teknologi dan layanan yang disediakan secara eksternal |
 |
form 01 rencana manajemen aset |
 |
form 02 proposal perubahan |
 |
form 03 manajemen perubahan |
 |
form 04 pengendalian kinerja outsourcing |
---
08 evaluasi kinerja
 |
01 prosedur pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi |
 |
02 prosedur audit internal |
 |
03 prosedur tinjauan manajemen |
 |
04 prosedur tinjauan manajemen_masukan tinjauan manajemen |
 |
05 prosedur tinjauan manajemen_hasil tinjauan manajemen |
 |
form 01 rencana audit internal |
 |
form 02 daftar hadir |
 |
form 03 rekapitulasi pertanyaan audit internal |
 |
form 04 rekapitulasi tinjauan audit internal |
 |
form 05 laporan audit internal |
 |
form 06 rencana dan undangan tinjauan manajemen |
 |
form 07 input tinjauan manajemen |
 |
form 08 output tinjauan manajemen |
---
09 peningkatan
 |
01 prosedur peningkatan berkelanjutan |
 |
02 prosedur ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan |
 |
03 prosedur tindakan prediktif |
 |
form 01 data peningkatan berkelanjutan |
 |
form 02 ketidaksesuaian |
 |
form 03 rangkuman ketidaksesuaian dan tindak lanjut |
--------------------------------------------------
www.sistemmanajemen.com