Harga Paket Lengkap Dokumen ISO 17020:2026 Persyaratan Lembaga Inspeksi
Rp 13.500.000,- (tiga belas juta, lima ratus ribu, rupiah)
(pengiriman file via email)
--------------------
Paket Lengkap Dokumen ISO 17020:2026 Persyaratan Lembaga Inspeksi adalah sekumpulan dokumen siap pakai dalam format Microsoft
Office Word atau Excel yang telah memenuhi Persyaratan ISO 17020:2026 Persyaratan Lembaga Inspeksi.
Anda dapat langsung menggunakannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Organisasi Anda.
--------------------
ISO 17020:2026 Requirements for bodies performing inspection
ISO 17020:2026 Persyaratan untuk lembaga yang melakukan inspeksi
Dokumen ISO 17020:2026 Persyaratan Lembaga Inspeksi ini menyediakan persyaratan mengenai kompetensi, ketidakberpihakan (impartiality), dan konsistensi operasi dari Lembaga Inspeksi, sebagai dasar untuk meningkatkan kepercayaan atas dan penerimaan terhadap hasil inspeksi oleh klien, otoritas pengatur, dan pihak lainnya.
Dokumen ISO 17020:2026 Persyaratan Lembaga Inspeksi ini mencakup kegiatan Lembaga Inspeksi yang pekerjaannya dapat meliputi pemeriksaan atas bahan, produk, instalasi, fasilitas, proses, prosedur kerja, atau layanan, serta penentuan kesesuaiannya dengan persyaratan yang ditentukan, dan selanjutnya pelaporan (reporting) hasil kegiatan tersebut kepada klien dan apabila diperlukan, kepada otoritas pengatur. .
--------------------
Dokumen yang Anda dapatkan pada Paket Lengkap Dokumen ISO 17020:2026 Persyaratan Lembaga Inspeksi ini adalah:
01 pedoman dan kebijakan
01 pedoman lembaga inspeksi_ISO 17020 2026
02 kebijakan lembaga inspeksi
02 persyaratan umum
01 prosedur ketidakberpihakan
02 prosedur kerahasiaan
form 01 perjanjian inspeksi
03 persyaratan struktural
01 prosedur independensi
02 prosedur badan hukum dan kewajiban
03 prosedur organisasi dan manajemen
form 01 identitas lembaga inspeksi
form 02 struktur lembaga inspeksi
form 03 deskripsi dan spesifikasi pekerjaan_manajer teknis
form 04 deskripsi dan spesifikasi pekerjaan_deputi manajer teknis
form 05 deskripsi dan spesifikasi pekerjaan_management representative
04 persyaratan sumber daya
01 prosedur personel
02 prosedur fasilitas dan peralatan
03 prosedur produk dan layanan yang disediakan dari pihak eksternal
form 01 data personel
form 02 deskripsi dan spesifikasi pekerjaan
form 03 deskripsi dan spesifikasi pekerjaan_penanggung jawab inspeksi
form 04 seleksi personil
form 05 penetapan inspektur dan personil
form 06 observasi inspektur
form 07 evaluasi kompetensi inspektur dan personil
form 08 pemantauan kompetensi inspektur dan personil
form 09 program pelatihan
form 10 daftar hadir pelatihan
form 11 evaluasi hasil pelatihan
form 12 data fasilitas dan peralatan
form 13 data fasilitas dan peralatan teknologi
form 14 data komputer dan peralatan otomatis
form 15 data fasilitas dan peralatan cacat
form 16 data peralatan rusak
form 17 data kalibrasi
form 18 pemilihan dan persetujuan pemasok
form 19 evaluasi kinerja pemasok
form 20 penerimaan dan pemeriksaan kedatangan
form 21 data penyimpanan
form 22 perjanjian subkontrak inspeksi
form 23 data subkontraktor
05 persyaratan proses
01 prosedur tinjauan permintaan, tender, dan kontrak
02 prosedur metode dan prosedur inspeksi
03 prosedur penanganan item yang diinspeksi
04 prosedur catatan inspeksi
05 prosedur pengendalian data dan informasi
06 prosedur laporan inspeksi atau sertifikat inspeksi
07 prosedur penanganan permohonan banding
08 prosedur penanganan keluhan
form 01 aplikasi klien
form 02 tinjauan aplikasi
form 03 program inspeksi_skema inspeksi
form 04 rencana inspeksi_inspection plan
form 05 metode inspeksi
form 06 validasi metode atau prosedur inspeksi non-standar
form 07 item inspeksi
form 08 data dan informasi inspeksi
form 09 data hasil inspeksi
form 10 evaluasi hasil inspeksi
form 11 laporan inspeksi_sertifikat inspeksi
form 12 metode dan elemen penanganan banding
form 13 data banding
form 14 pemberitahuan resmi penyelesaian banding
form 15 catatan klien
form 16 metode dan elemen penanganan keluhan
form 17 data keluhan
form 18 pemberitahuan resmi penyelesaian keluhan
06 persyaratan sistem manajemen
01 prosedur persyaratan sistem manajemen
02 prosedur kebijakan dan tanggung jawab
03 prosedur informasi terdokumentasi
04 prosedur tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang
05 prosedur tindakan perbaikan
06 prosedur audit internal
07 prosedur tinjauan manajemen
form 01 sasaran inspeksi
form 02 monitoring pencapaian sasaran
form 03 komunikasi
form 04 daftar induk dokumen internal
form 05 daftar induk dokumen eksternal
form 06 daftar induk catatan
form 07 daftar distribusi dokumen
form 08 berita acara pemusnahan dokumen
form 09 revisi dokumen
form 10 manajemen risiko
form 11 rencana penerimaan umpan balik
form 12 umpan balik
form 13 permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan
form 14 logbook PTPP
form 15 rencana audit internal
form 16 daftar hadir
form 17 rekapitulasi pertanyaan audit internal
form 18 rekapitulasi temuan audit internal
form 19 laporan audit internal
form 20 rencana dan undangan tinjauan manajemen
form 21 input tinjauan manajemen
form 22 output tinjauan manajemen
07 Lampiran A_normatif_persyaratan independensi untuk lembaga inspeksi
A.1 Persyaratan untuk Lembaga Inspeksi Tipe-A
A.2 Persyaratan untuk Lembaga Inspeksi selain Tipe-A
08 Lampiran B_informatif_elemen opsional dari laporan dan sertifikat inspeksi
B. Elemen Opsional pada Laporan dan Sertifikat Inspeksi
09 statement of applicability
statement of applicability_ISO 17020 2026 Persyaratan Lembaga Inspeksi
--------------
01 pedoman dan kebijakan
 |
| 01 pedoman lembaga inspeksi_ISO 17020 2026 |
 |
| 01 pedoman lembaga inspeksi_ISO 17020 2026 |
 |
| 01 pedoman lembaga inspeksi_ISO 17020 2026 |
 |
| 01 pedoman lembaga inspeksi_ISO 17020 2026 |
 |
| 02 kebijakan lembaga inspeksi |
--
02 persyaratan umum
 |
| 01 prosedur ketidakberpihakan |
 |
| 02 prosedur kerahasiaan |
 |
| form 01 perjanjian inspeksi |
--
03 persyaratan struktural
 |
| 01 prosedur independensi |
 |
| 02 prosedur badan hukum dan kewajiban |
 |
| 03 prosedur organisasi dan manajemen |
 |
| form 01 identitas lembaga inspeksi |
 |
| form 02 struktur lembaga inspeksi |
 |
| form 03 deskripsi dan spesifikasi pekerjaan_manajer teknis |
 |
| form 04 deskripsi dan spesifikasi pekerjaan_deputi manajer teknis |
 |
| form 05 deskripsi dan spesifikasi pekerjaan_management representative |
--
04 persyaratan sumber daya
 |
| 01 prosedur personel |
 |
| 02 prosedur fasilitas dan peralatan |
 |
| 03 prosedur produk dan layanan yang disediakan dari pihak eksternal |
 |
| form 01 data personel |
 |
| form 02 deskripsi dan spesifikasi pekerjaan |
 |
| form 03 deskripsi dan spesifikasi pekerjaan_penanggung jawab inspeksi |
 |
| form 04 seleksi personil |
 |
| form 05 penetapan inspektur dan personil |
 |
| form 06 observasi inspektur |
 |
| form 07 evaluasi kompetensi inspektur dan personil |
 |
| form 08 pemantauan kompetensi inspektur dan personil |
 |
| form 09 program pelatihan |
 |
| form 10 daftar hadir pelatihan |
 |
| form 11 evaluasi hasil pelatihan |
 |
| form 12 data fasilitas dan peralatan |
 |
| form 13 data fasilitas dan peralatan teknologi |
 |
| form 14 data komputer dan peralatan otomatis |
 |
| form 15 data fasilitas dan peralatan cacat |
 |
| form 16 data peralatan rusak |
 |
| form 17 data kalibrasi |
 |
| form 18 pemilihan dan persetujuan pemasok |
 |
| form 19 evaluasi kinerja pemasok |
 |
| form 20 penerimaan dan pemeriksaan kedatangan |
 |
| form 21 data penyimpanan |
 |
| form 22 perjanjian subkontrak inspeksi |
 |
| form 23 data subkontraktor |
|
--
05 persyaratan proses
 |
| 01 prosedur tinjauan permintaan, tender, dan kontrak |
 |
| 02 prosedur metode dan prosedur inspeksi |
 |
| 03 prosedur penanganan item yang diinspeksi |
 |
| 04 prosedur catatan inspeksi |
 |
| 05 prosedur pengendalian data dan informasi |
 |
| 06 prosedur laporan inspeksi atau sertifikat inspeksi |
 |
| 07 prosedur penanganan permohonan banding |
 |
| 08 prosedur penanganan keluhan |
 |
| form 01 aplikasi klien |
 |
| form 02 tinjauan aplikasi |
 |
| form 03 program inspeksi_skema inspeksi |
 |
| form 04 rencana inspeksi_inspection plan |
 |
| form 05 metode inspeksi |
 |
| form 06 validasi metode atau prosedur inspeksi non-standar |
 |
| form 07 item inspeksi |
 |
| form 08 data dan informasi inspeksi |
 |
| form 09 data hasil inspeksi |
|
 |
| form 10 evaluasi hasil inspeksi |
 |
| form 11 laporan inspeksi_sertifikat inspeksi |
 |
| form 12 metode dan elemen penanganan banding |
 |
| form 13 data banding |
 |
| form 14 pemberitahuan resmi penyelesaian banding |
 |
| form 15 catatan klien |
 |
| form 16 metode dan elemen penanganan keluhan |
 |
| form 17 data keluhan |
 |
| form 18 pemberitahuan resmi penyelesaian keluhan |
--
06 persyaratan sistem manajemen
 |
| 01 prosedur persyaratan sistem manajemen |
 |
| 02 prosedur kebijakan dan tanggung jawab |
 |
| 03 prosedur informasi terdokumentasi |
 |
| 04 prosedur tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang |
 |
| 05 prosedur tindakan perbaikan |
 |
| 06 prosedur audit internal |
 |
| 07 prosedur tinjauan manajemen |
 |
| form 01 sasaran inspeksi |
 |
| form 02 monitoring pencapaian sasaran |
 |
| form 03 komunikasi |
 |
| form 04 daftar induk dokumen internal |
 |
| form 05 daftar induk dokumen eksternal |
 |
| form 06 daftar induk catatan |
 |
| form 07 daftar distribusi dokumen |
|
 |
| form 08 berita acara pemusnahan dokumen |
 |
| form 09 revisi dokumen |
 |
| form 10 manajemen risiko |
 |
| form 11 rencana penerimaan umpan balik |
 |
| form 12 umpan balik |
 |
| form 13 permintaan tindakan perbaikan dan pencegahan |
 |
| form 14 logbook PTPP |
 |
| form 15 rencana audit internal |
 |
| form 16 daftar hadir |
 |
| form 17 rekapitulasi pertanyaan audit internal |
 |
| form 18 rekapitulasi temuan audit internal |
 |
| form 19 laporan audit internal |
 |
| form 20 rencana dan undangan tinjauan manajemen |
 |
| form 21 input tinjauan manajemen |
 |
| form 22 output tinjauan manajemen |
--
07 Lampiran A_normatif_persyaratan independensi untuk lembaga inspeksi
 |
| A.1 Persyaratan untuk Lembaga Inspeksi Tipe-A |
 |
| A.1 Persyaratan untuk Lembaga Inspeksi Tipe-A |
 |
| A.2 Persyaratan untuk Lembaga Inspeksi selain Tipe-A |
--
08 Lampiran B_informatif_elemen opsional dari laporan dan sertifikat inspeksi
 |
| B. Elemen Opsional pada Laporan dan Sertifikat Inspeksi |
--
09 statement of applicability
 |
| statement of applicability_ISO 17020 2026 Persyaratan Lembaga Inspeksi |
-----------
www.sistemmanajemen.com